减免的增值税要缴纳企业所得税吗?
时间:2023-06-07 10:41:24 311人看过 来源:互联网

我公司为一般纳税人,近期销售一台已使用2年的车辆,并按4%征收率减半缴纳了增值税,请问减半的税额需要并入所得缴纳企业所得税吗?

根据《财政部国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税【2008】170号)规定,自2009年1月1日起,纳税人销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税。所称已使用过的固定资产,是指纳税人根据财务会计制度已经计提折旧的固定资产。

《关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》(国税函【2009】90号)规定,一般纳税人销售自己使用过的物品和旧货,适用按简易办法依4%征收率减半征收增值税政策的,销售额=含税销售额/(1+4%)、应纳税额=销售额×4%/2,开具普通发票。

《财政部国家税务总局关于财政性资金行政事业性收费政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税【2008】151号)规定,企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应并入企业当年收入总额。财政性资金,是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息,以及其他各类财政专项资金,包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各项税收,但不包括企业按规定取得的出口退税。

对企业取得的财政性资金,在税务处理上根据《企业所得税法实施条例》第二十二条规定,计入收入总额中其他收入的“补贴收入”。因此,企业销售自己使用过的固定资产所减免的增值税属财政性资金,作为应税收入征收企业所得税

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