内控采购制度
图文230人已浏览
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点
图文11人已浏览
内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如: (一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对内部审计人员能参与内控制度的制订吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
离婚过程赔偿制度的限定内容是什么
视频634人观看
覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询什么是公司的实际控制人
视频9,736人观看
吴小蝶律师|专职律师,10年经验在线咨询企业内部控制制度范本
问答584人已浏览
第一章总则 第一条 为加强公司财务管理和内部控制,规范企业财务行为,提高经营管理水平和效益,适应企业发展的需要,根据有关的规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本公司财务内部控制制度由财务...
青海在线咨询顾问团咨询我>>反洗钱内部控制制度有哪些要求
图文249人已浏览
反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求: 1、反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。 ...
郭睿律师| 专职律师,2年经验 咨询我>>企业内部控制评审的内容与方法包含什么
图文9人已浏览
内容: 1、根据本企业自身特点进行内部控制评审的基础内容: (1)各种业务的发生是否经过适当的授权;...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
内部审计人员能参与内控制度的制订吗,律师怎么看
员工违反公司制度可以辞退吗
视频5,987人观看
胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询控制权和控股权的区别是什么
视频3,755人观看
史素红律师| 专职律师,9年经验 在线咨询限制民事行为能力人能否订立合同
视频751人观看
张景文律师| 专职律师,6年经验 在线咨询内部审计是实现内部控制的关键要素吗?
问答584人已浏览
审计只是对内部控制进行检查和测试,而非内部控制的关键要素;内部控制的关键要素,一般是指内部控制制度的建立和健全、对内控制度的有效执行以及持续的自我完善。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>公司的内部控制与内部控制是什么意思,公司的内部控制包括哪些内容
问答584人已浏览
1、内部稽核是会计机构本身对会计核算工作进行的一种自我检查或审核工作,它是会计监督的内容,也是内部控制的主要方式。内部稽核的目的在于防止会计核算中所出现的差错和有关人员的舞弊。通过稽核,对日常核算工作...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>针对内部审计人员能参与内控制度的制订吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
内控手册与制度有何区别?
图文852人已浏览
对于“管理制度”这个概念,似乎并没有权威的学术定义。从法律层面上看,我国公司法规定:公司董事会负责制...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>内部稽核制度内容
图文128人已浏览
内部稽核工作一般包括以下主要内容: 1、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全,编制依据是否可靠...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>行政事业单位政府采购的内部控制制度
图文543人已浏览
(一)编制需求计划和采购计划风险。该环节的主要风险是需求或采购计划不合理,不按实际需求安排采购或意超...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>公司罚款制度合法吗
视频9,081人观看
吴小蝶律师| 专职律师,10年经验在线咨询实际控制人法律上如何认定
视频8,740人观看
蔡明红律师| 律所副主任,12年经验在线咨询遇到内部审计人员能参与内控制度的制订吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
财务报表审计,内部控制审计的区别?
问答584人已浏览
财务报表审计是以财务报表为对象,内部控制审计是以公司内部业务控制流程为对象,两者目的也不一样,财务报表审计是对财务报表作出鉴证,内部控制审计是为了发现内部控制不足,提出改进意见。...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点
问答584人已浏览
内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如:(一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但终极目的都是提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度。(二)两者都采用风险导向审计方法。注册会计师首...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>内部控制审计和内部审计和注册会计师审计有什么不同
问答584人已浏览
内部审计是内部控制的一部分。内部控制是为了防止或发现并纠正错报而设计和执行的。注册会计师审计是为了对被审计单位财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,在执行审计工作的基础上对财务报表发...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>税务内部控制方法
图文23人已浏览
税务内部控制方法如下: 1、将购进货物无偿赠送其他单位或者个人未视同销售货物计算缴纳增值税。 核查营...
陈友联律师| 律所主任,15年经验 咨询我>>股权激励是内部控制吗
图文260人已浏览
所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
竞业限制人员的竞业限制期限不得超过
视频2,367人观看
张静律师| 高级合伙人,19年经验在线咨询失信人员住酒店有限制吗
视频4,141人观看
姚刚律师| ,6年经验在线咨询风险管理审计与风险导向审计,内部控制审计有啥区别
问答584人已浏览
风险管理审计是指企业内部审计部门采用一种系统化、规范化的方法来进行以测试风险管理信息系统、各业务循环以及相关部门的风险识别、分析、评价、管理及处理等为基础的一系列审核活动,对机构的风险管理、控制及监督...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>企业内部控制评审的内容与方法都有哪些
问答584人已浏览
1、根据本企业自身特点进行内部控制评审的基础内容;2、根据各基层单位特点有重点地进行内部控制中的关键点测试;3、根据企业需要,对在实际工作中暴露出的薄弱环节进行专项内控评审。方法:1、检查被评审单位内...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>遇到内部审计人员能参与内控制度的制订吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
企业内部制度违法吗
图文5人已浏览
从比较法的角度看,我国治安管理处罚具有以下四个显著特点: (1)从处罚主体看,我国治安管理处罚实行“...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>诉讼参与人和诉讼参加人的区别
视频5,451人观看
郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询企业为什么要开展内部控制审计
问答584人已浏览
1.内部审计的主要作用是评价内部控制的有效性内部审计人员应对企业管理风格、企业文化、会计核算、控制程序等各方面非常熟悉,清楚各项业务活动的关键控制点;加之其相对独立并在企业内部有较高的地位,使其评价内...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>货币资金的内部控制制度是什么货币资金内部控制的目标是怎么规定的
问答584人已浏览
设计货币资金的内部控制制度:货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产,是企业生存与发展的基础。大多数贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪的行为都与货币资金有关,因此,必须加强对企业货币资金的管理和控制,...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询