内部审计机构的权限有哪些
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内部审计机构的权限: 1、要求报送资料权。根据内部审计工作的需要,要求有关单位及时报送计划、预算、决...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>国家审计的强制性特点表现在哪些方面?
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(1)地位上的强制性; (2)审计立项上的强制性; (3)审查权限上的强制性; (4)审计处理上的强...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
2021年公务员政审还查计生吗
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唐玉蓉律师|专职律师,3年经验在线咨询审计机关之间对审计管辖范围有争议的由什么确定
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询财务报表审计,内部控制审计的区别?
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财务报表审计是以财务报表为对象,内部控制审计是以公司内部业务控制流程为对象,两者目的也不一样,财务报表审计是对财务报表作出鉴证,内部控制审计是为了发现内部控制不足,提出改进意见。...
湖南在线咨询顾问团咨询我>>税务审计内容包括哪些
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税收审计的内容主要包括: 1、单位税源管理情况的审查; 2、单位纳税申报的审查; 3、单位纳税登记的...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>审计署和审计机关对哪些部门进行审计监督
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审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点,律师怎么看
哪些情况婚内买房不算共同财产
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张丽珍律师| 联合创始人,13年经验 在线咨询建筑企业年审的主要内容有哪些
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询政府合同合法性审查包括哪些内容
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王译锌律师| 专职律师,4年经验 在线咨询内部控制审计和内部审计和注册会计师审计有什么不同
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内部审计是内部控制的一部分。内部控制是为了防止或发现并纠正错报而设计和执行的。注册会计师审计是为了对被审计单位财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,在执行审计工作的基础上对财务报表发...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>风险管理审计与风险导向审计,内部控制审计有啥区别
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风险管理审计是指企业内部审计部门采用一种系统化、规范化的方法来进行以测试风险管理信息系统、各业务循环以及相关部门的风险识别、分析、评价、管理及处理等为基础的一系列审核活动,对机构的风险管理、控制及监督...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>针对内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
审计署关于内部审计工作的规定
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审计署关于内部审计工作的规定是审计署为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,而于2018年修订的...
陈友联律师| 律所主任,15年经验 咨询我>>伪造审计报告罪有哪些
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提供虚假审计报告属于违法行为,可视其情节予以处罚,情节严重的要承担相应的刑事责任。被审计单位违反审计...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>审计都审计什么内容
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审计公司审计内容有: 1、资产负债表审计内容。审计人员应注重检查资产负债表编制方法的正确性、报表项目...
罗仰侠律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>一审二审三审四审一共可以几审
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询夫妻的共同财产有具体有哪些
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胡梦蝶律师| 律所主任,9年经验在线咨询遇到内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
财务报表审计中,对货币资金审计时,审计目标有哪些
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审计目标①确定货币资金是否存在;②确定货币资金的收支记录是否完整;③确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确;④确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>企业内部控制审计有哪些方法和途径
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(一)询问适当人员;(二)观察经营活动;(三)检查相关文件;(四)穿行测试;(五)重新执行;(六)其他方法。...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>内部审计人员能参与内控制度的制订吗
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结合内部审计工作实际及内审管理要素,内部审计人员是应该参与内控制度制订并讨论制度的讨论...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>财务会计报告由哪些部分组成
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财务会计报告由以下三个部分组成: 1、会计报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表...
陈燕律师| 律所主任,6年经验 咨询我>>财务内控制度包括哪些?
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财务内部控制包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
装修消防报审需要哪些资料
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询刑事一审与二审有什么区别
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询财务报表的审计范围是指具体审计哪些报表及这些报表的涵盖期间
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资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。财务报告涵盖期间我国规定为每年1月1日至12月31日。...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>财务审计报告怎么写,从哪些方面审计?
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财务审计报告都有标准格式的,不能随便编写,能改动的只有中间的部分内容。至于审计内容,这个就多了,构成财务报表的所有交易、账户余额、披露都是审计需要考虑的内容。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>遇到内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
为什么需要内部审计
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需要内部审计的原因如下: 1、预防保护作用。内部审计机构通过对会计部门工作的在监督,有助于强化单位内...
周业恳律师| 律所主任,19年经验 咨询我>>取保候审哪个部门批准
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宋金玉律师| 合伙人,16年经验在线咨询单位内部审计属于财务审计岗位吗?
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单位内部的审计不属于会计工作岗位。会计的十种岗位:1.会计机构负责人2.出纳3.稽核4.资本、基金的核算5.收入、支出、债权债务的核算6.工资、成本费用、财务成果的核算7.财产物资的收发、增减核算8....
福建在线咨询顾问团 咨询我>>外部审计事务所出具的审计报告和审核报告的区别有哪些呀?
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审计报告是注册会计师按照约定,履行了审计准则规定的审计程序后,出具的法律责任约束力最强的报告。例如对社会公信力要求很高的上市公司、国家金融机构等单位的审计,必须出具审计报告。 审核报告是审计人员对公司...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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