内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点
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内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如: (一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但...
章法律师|律所主任,9年经验咨询我>>内部控制审计和内部审计和注册会计师审计有什么不同
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内部审计是内部控制的一部分。内部控制是为了防止或发现并纠正错报而设计和执行的。注册会计师审计是为了对...
赵佳律师|专职律师,14年经验咨询我>>针对财务报表审计,内部控制审计的区别?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
控制权和控股权的区别是什么
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史素红律师|专职律师,10年经验在线咨询法院一审和二审的区别
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徐来福律师|专职律师,6年经验在线咨询内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点
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内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如:(一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但终极目的都是提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度。(二)两者都采用风险导向审计方法。注册会计师首...
青海在线咨询顾问团咨询我>>内部审计是实现内部控制的关键要素吗?
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审计只是对内部控制进行检查和测试,而非内部控制的关键要素;内部控制的关键要素,一般是指内部控制制度的...
章法律师| 律所主任,9年经验 咨询我>>内部审计人员能参与内控制度的制订吗
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所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经...
张神兵律师| 合伙人,5年经验 咨询我>>不明白,就问一问
财务报表审计,内部控制审计的区别?,律师怎么看
2021年公务员政审还查计生吗
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唐玉蓉律师| 专职律师,4年经验 在线咨询审计机关之间对审计管辖范围有争议的由什么确定
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郑晓明律师| 专职律师,5年经验 在线咨询审判监督程序与二审的区别
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李驭律师| 团队负责人,6年经验 在线咨询风险管理审计与风险导向审计,内部控制审计有啥区别
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风险管理审计是指企业内部审计部门采用一种系统化、规范化的方法来进行以测试风险管理信息系统、各业务循环以及相关部门的风险识别、分析、评价、管理及处理等为基础的一系列审核活动,对机构的风险管理、控制及监督...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>内部控制审计和内部审计和注册会计师审计有什么不同
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内部审计是内部控制的一部分。内部控制是为了防止或发现并纠正错报而设计和执行的。注册会计师审计是为了对被审计单位财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,在执行审计工作的基础上对财务报表发...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>针对财务报表审计,内部控制审计的区别?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
财务报表审计中,对货币资金审计时,审计目标有哪些
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审计目标 ①确定货币资金是否存在; ②确定货币资金的收支记录是否完整; ③确定库存现金、银行存款以及...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>审计署关于内部审计工作的规定
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审计署关于内部审计工作的规定是审计署为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,而于2018年修订的...
陈友联律师| 律所主任,16年经验 咨询我>>审计报告和清算报告的区别
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清算报告与清算审计报告的区别: 1、做出的主体不同,清算报告是公司破产时,清算委员会对公司的资产和负...
丰培铭律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>申诉与再审的区别
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欧阳一鹏律师| 专职律师,9年经验在线咨询再审和重审有什么区别
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郑晓明律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到财务报表审计,内部控制审计的区别?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
外部审计事务所出具的审计报告和审核报告的区别有哪些呀?
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审计报告是注册会计师按照约定,履行了审计准则规定的审计程序后,出具的法律责任约束力最强的报告。例如对社会公信力要求很高的上市公司、国家金融机构等单位的审计,必须出具审计报告。 审核报告是审计人员对公司...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>内部审计是实现内部控制的关键要素吗?
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审计只是对内部控制进行检查和测试,而非内部控制的关键要素;内部控制的关键要素,一般是指内部控制制度的建立和健全、对内控制度的有效执行以及持续的自我完善。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>财务报表审计中,对货币资金审计时,审计目标有哪些
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审计目标①确定货币资金是否存在;②确定货币资金的收支记录是否完整;③确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确;④确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>财务审计报告怎么写,从哪些方面审计?
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财务审计报告都有标准格式的,不能随便编写,能改动的只有中间的部分内容。至于审计内容,这个就多了,构成...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>注册会计师A审计了甲公司2014年度财务报表
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1)营业收入、营业成本/发生、存货/完整性、应收账款/存在2)营业收入、营业成本/完整性,存货/存在...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
绝对控股与相对控股的区别
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周倩律师| 合伙人,1年经验在线咨询刑事一审与二审有什么区别
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刘兆庆律师| 高级合伙人,12年经验在线咨询内部审计人员能参与内控制度的制订吗
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结合内部审计工作实际及内审管理要素,内部审计人员是应该参与内控制度制订并讨论制度的讨论...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>财务报表的审计范围是指具体审计哪些报表及这些报表的涵盖期间
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资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。财务报告涵盖期间我国规定为每年1月1日至12月31日。...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>遇到财务报表审计,内部控制审计的区别?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
如何开展电力企业内控制度审计
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(一)高度重视内部控制环境建设,营造良好氛围。各级管理层要按照国家电网公司在2009年初提出的依法从...
吴莉律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>缓刑和取保候审的区别
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胡文学律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询企业为什么要开展内部控制审计
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1.内部审计的主要作用是评价内部控制的有效性内部审计人员应对企业管理风格、企业文化、会计核算、控制程序等各方面非常熟悉,清楚各项业务活动的关键控制点;加之其相对独立并在企业内部有较高的地位,使其评价内...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>财务审计报告的基本内容
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财务审计报告的基本内容为:(1)标题:独立财务审计报告。(2)收件人:审计报告的收件人是指审计人员按照业务约定书的要求致送审计报告的对象。(3)引言段:一般需要有以下内容1、需指出构成整套财务报表的各...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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