内部审计人员能参与内控制度的制订吗
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所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>实际控制人内部法律责任
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实际控制人的法律责任: (1)为持有上市公司50%以上股份的控股股东; (2)可以实际支配上市公司股...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对内部审计是实现内部控制的关键要素吗?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
股东间内部转让股权要交税吗
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彭景丽律师|合伙人,12年经验在线咨询公司内部股权变更需要交税吗
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刘星律师|专职律师,4年经验在线咨询内部控制中如何判断控制点是关键控制点
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所要执行的计划方案数不胜数关键控制点是指一些要害问题。它们是业务活动中的一些限定性不利因素、最经济实用等等,因而,可能有完全不同的关键控制点。选择关键控制点的能力是一种管理艺术,有效的管理控制取决于这...
陕西在线咨询顾问团咨询我>>内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点
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内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如: (一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>税务内部控制方法
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税务内部控制方法如下: 1、将购进货物无偿赠送其他单位或者个人未视同销售货物计算缴纳增值税。 核查营...
陈友联律师| 律所主任,15年经验 咨询我>>不明白,就问一问
内部审计是实现内部控制的关键要素吗?,律师怎么看
内部食堂需要办理餐饮许可证吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询内部股权转让协议是否有效
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冼洪永律师| 专职律师,4年经验 在线咨询内部道路交警可以贴罚单吗
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询内部审计人员能参与内控制度的制订吗
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结合内部审计工作实际及内审管理要素,内部审计人员是应该参与内控制度制订并讨论制度的讨论...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>财务报表审计,内部控制审计的区别?
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财务报表审计是以财务报表为对象,内部控制审计是以公司内部业务控制流程为对象,两者目的也不一样,财务报表审计是对财务报表作出鉴证,内部控制审计是为了发现内部控制不足,提出改进意见。...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>针对内部审计是实现内部控制的关键要素吗?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
审计署关于内部审计工作的规定
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审计署关于内部审计工作的规定是审计署为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,而于2018年修订的...
陈友联律师| 律所主任,15年经验 咨询我>>股权激励属于内部控制的内容吗?
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不属于。 1.所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>大部门制的关键目标
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大部门制改革的关键目标是政府职能转变。深化行政管理体制改革的总体目标就是要实现政府组织机构及人员编制...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>公司内部股权如何变更
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询什么是公司的实际控制人
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吴小蝶律师| 专职律师,10年经验在线咨询遇到内部审计是实现内部控制的关键要素吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
内部控制审计和内部审计和注册会计师审计有什么不同
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内部审计是内部控制的一部分。内部控制是为了防止或发现并纠正错报而设计和执行的。注册会计师审计是为了对被审计单位财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,在执行审计工作的基础上对财务报表发...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>公司的内部控制与内部控制是什么意思,公司的内部控制包括哪些内容
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1、内部稽核是会计机构本身对会计核算工作进行的一种自我检查或审核工作,它是会计监督的内容,也是内部控制的主要方式。内部稽核的目的在于防止会计核算中所出现的差错和有关人员的舞弊。通过稽核,对日常核算工作...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>企业为什么要开展内部控制审计
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1.内部审计的主要作用是评价内部控制的有效性内部审计人员应对企业管理风格、企业文化、会计核算、控制程序等各方面非常熟悉,清楚各项业务活动的关键控制点;加之其相对独立并在企业内部有较高的地位,使其评价内...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>为什么需要内部审计
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需要内部审计的原因如下: 1、预防保护作用。内部审计机构通过对会计部门工作的在监督,有助于强化单位内...
周业恳律师| 律所主任,19年经验 咨询我>>内部控制有哪些特点
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内部控制的特点如下: 1、全面性。内部控制是对企业组织一切业务活动的全面控制,而不是局部性控制。它不...
李俐律师| 专职律师,2年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
企业内部资金拆借的效力如何
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询公司内部股东股权转让需要什么手续
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询实习会计为什么要做内部控制流程设计啊?
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内部控制流程设计涉及企业方方面面,是最快适应会计业务流程和岗位职责的方法。...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点
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内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如:(一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但终极目的都是提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度。(二)两者都采用风险导向审计方法。注册会计师首...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>遇到内部审计是实现内部控制的关键要素吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
企业内部控制评审的内容与方法包含什么
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内容: 1、根据本企业自身特点进行内部控制评审的基础内容: (1)各种业务的发生是否经过适当的授权;...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>股东之间内部转让股份怎么做
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询企业实行内部控制的主要目的和意义
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信息与沟通是企业及时,采用相应的控制措施、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险。(二)风险评估。风险评估是企业及时识别,发现内部控制缺陷。内部环境是企业实施内部控制的基础企业内部控制的基本规...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>企业内部控制审计有哪些方法和途径
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(一)询问适当人员;(二)观察经营活动;(三)检查相关文件;(四)穿行测试;(五)重新执行;(六)其他方法。...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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