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报销差旅费的注意事项

2021-11-01
1、员工报销时,应按财务部门的规定填写报销单据,并附上原始票据,包括出差申请、机票(明折扣)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等。没有自己姓名的原始发票必须在背面签字。二、乘飞机,订票费.改签费.退票费.往返机场的车费不予报销。3、出差补贴天数=出差返程日期-出差出发日期。四、必须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。项目填写不完整或字迹模糊的,不予报销;涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。5、如果原始票据丢失或损坏,当事人应作出详细的书面说明和需要报销的明细项目。金额经直属上级与所在部门第一负责人签字后,报学院和学校负责人签字报销。6、超标乘坐交通工具的,按照应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。

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