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一般一包10本,每本2.5左右,就是用于报销差旅费的表单,方便贴附原始凭证...
1、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续...
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差旅费报销范围如下所示:第一,员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据。第二,乘的订票费、费、退票费,往返机场的车费不予报销。第三,出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。第四,需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。对涂改、伪造或变造原始票据,虚报出差天数的不予报销。第五,原始票据丢失损毁的,当事人需作出详细书面说明。急需报销单据明细项目金额,经直属上一级与所在部门第一负责人签批后,报分管领导批准报销。
一、费用报销单在以下情况可以使用: 1、用于各部门费用及专项费用报销时填写; 2、作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表; 3、属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。费用报销单主要注意事项有如下几点:1、费用报销单,是员工用自己的钱,在为公司办事时所垫付的,事情完成后,回公司报销,并将需要报销的发票,与之粘贴,交由领导审核签字,再由财务给当事人报销;2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”,以备不时之需;3、如果是银行汇款转账之类的,直接把银行的票据与之粘贴,交由领导签字,财务报销; 4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出,以备事后查账,避免推卸责任。纸张费用报销单,它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。二、差旅费报销单可以在以下情况下使用:1、按出差(期间)天数的费用报销的。2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票)3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。
差旅费报销范围如下所示: 第一,员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据。 第二,乘坐飞机的订票费、改签费、退票费,往返机场的车费不予报销。 第三,出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。 第四,需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。对涂改、伪造或变造原始票据,虚报出差天数的不予报销。 第五,原始票据丢失损毁的,当事人需作出详细书面说明。急需报销单据明细项目金额,经直属上一级与所在部门第一负责人签批后,报分管领导批准报销。
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