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一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数...
一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数...
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1、登陆增值税发票税控开票系统。 2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息;若已读入发票,可直接点击发票填开按钮,选择"电子增值税普通发票填开"。 3、确认当前发票代码、号码,点击确认。 4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程。 5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面。 6、点击上方"红字"按钮。 7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击"下一步"按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,确认无误后点击"保存"按钮。。
如果想要将已认证的发票冲红,首先先与销售方取得联系,在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。 然后做好了的申请单还需申请单导出,导出到桌面并拷到U盘; 然后把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单; 最后把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上与原件一致字样。
已经申报抵扣的,必须红冲,按照减少的数量和金额,由购买方通过金税开票软件提出红字申请单,申请成功后,销售方通过金税开票软件下载该申请单,开出红字发票。这样你就知道发票红冲证明怎么写了。
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