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一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数...
1、登陆增值税发票税控开票系统。 2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息;若已读入发票,可直接点击发票填开...
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发票红冲是冲销原来原来发票的。补开发票日期不一定是开红冲发票那天日期,可以晚于红冲日期。如果发生退货,交易取消,可以只冲销,不再开发票。
如果想要将已认证的发票冲红,首先先与销售方取得联系,在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。 然后做好了的申请单还需申请单导出,导出到桌面并拷到U盘; 然后把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单; 最后把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上与原件一致字样。
对方已经认证的,需要对方做开具红字发票的申请,税务局审批后出具通知单,然后给你们,你们在按照通知单开红字发票冲红
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