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实施审计过程中,要搜集必要的审计证据,对审计发现的问题分类排队,归纳整理,写出审计工作底稿。...
审计结论和处理决定对审计查出的应当上缴的违反财经法规款项和罚款,应指明被审计单位的缴纳办法和资金来源。...
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审计工作期间,全体审计人员必须严格遵守审计工作纪律,不得向外泄露被审单位的机密和审计局内部的不同意见。
审计组工作结束后,应进行工作总结,必要时应写出审计案例。
审计组报告的审计事项,凡事实不清,证明材料不足或有重大遗漏的,应责成审计组进一步核实或补充审查、取证。审计定性不准,依据的法律、法规和政策不适当的,应责成审计组重新讨论。
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