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申请红字发票冲销,然后再开正确的发票。...
出现这种情况时可以有两种处理办法: 1、当月:首先客户肯定需要对这张发票做进项税额转出;同时开票方再开具同样的一张发票请对方继续认证抵扣(双...
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开出的发票对方已认证,但发票金额开错的,由购买方申请开具红字发票冲销,再开正确的。
申请红字发票冲销,然后再开正确的发票。
开出的增值税专用票,如果是跨月,双方要按发票进行有关帐务处理。若需要将其发票作废,那必须在国税办理作废通知一式两联,一联交对方公司连同抵扣联开负数发票。双方必须凭负数发票可以将原入帐的分录冲销,再按正确的发票入帐就行了。
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