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开出的发票对方已认证,但发票金额开错的,由购买方申请开具红字发票冲销,再开正确的。...
申请红字发票冲销,然后再开正确的发票。...
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可以再重新上传试试。解决办法:1.建议先看看参数设置里面的网络配置,点击测试连接,看看是否能够正常连接,只要能正常连接,就可以上传未上传的发票,如果不能连接成功,有可能是服务器在维护。2.开票员--打开[系统参数维护]模块--点击[手工上传]--如果系统提示:系统缓存中存在未上传的发票,就要在保证网络畅通的情况下,点击发票管理,点击未上传发票查询,选择好票种和查询的日期后,对未上传的发票,点击上传。
对方已经认证的,需要对方做开具红字发票的申请,税务局审批后出具通知单,然后给你们,你们在按照通知单开红字发票冲红
如果发票已经跨月了,那就不能作废了,只能采取红冲的方式。如果购买方没有抵扣,可以由销售方申请红字发票信息表,在税控盘中申请就可以,上传审核通过以后,信息表中会有一个开红字发票的编码,通过这个编码就可以开出红字发票了。开出红字发票以后,再开一张正确的蓝字发票给购买方,但要把购买方前期开错的发票和抵扣联拿回来。
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