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一般借支都有他的用途如果他用现金还款冲抵备用金就可以了做上述分录就可以 如果他是拿结算票据来报账就要看票据的内容是什么才能对票据结算进行做帐...
借:其他应收款-王刚3000贷:库存现金3000...
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借:管理费用-差旅费1200借:现金(退回的余额)贷:其他应收款-A预借差旅费(核销原预借的差旅费)
借营业外支出8000贷银行存款8000
1、如果是两个单位合并,单位帐合并到单位帐,单位帐面应收、应付款直接并入单位帐中,合并以后即作为单位应收、应付款处理即可。 2、如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲。年终结账时,对已完工的项目,“拨入专款”与“拨出专款”、和“专款支出”对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年。
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