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如题所指业务,应予采用两种记账凭证分别记录相应经济内容,该业务涉及备用金还款、报销差旅费(借支销账部分)及库存现金报销差旅费(借支不足即超支...
借:管理费用2500库存现金贷:其他应收款...
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借:管理费用-差旅费1200借:现金(退回的余额)贷:其他应收款-A预借差旅费(核销原预借的差旅费)
差旅费报销流程如下: 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
一般一包10本,每本2.5左右,就是用于报销差旅费的表单,方便贴附原始凭证
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