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审计署驻中国科学院审计局依法独立对审计署划定的审计对象进行审计监督。...
审计组进点后,应向被审计单位讲明审计的目的、范围、内容、程序,听取被审计单位的情况介绍。...
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审计组成员承办的审计事项,按“谁审计,谁整理”的原则,由审计人员对所取得的原始材料、证据,分类排队,归纳整理,编写审计工作底稿。
审计结论和处理决定对审计查出的应当上缴的违反财经法规款项和罚款,应指明被审计单位的缴纳办法和资金来源。
提前一个半月向被审计单位发送《审计通知》,《审计通知》由审计组拟稿,经审计组所在业务处负责人审核,局长签发。
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