各会员单位:
根据中国内部审计协会2003年度工作计划,今年8月、9月和12月协会分别在吉林省、江苏省、北京市召开内部审计准则研讨会,组织有关专家、学者、实务工作者讨论修改了《遵循性审计准则》等13个内部审计具体准则和《建设项目内部审计操作指南》、《物资采购内部审计操作指南》草案。经协会准则委员会研究决定,现将《遵循性审计准则》、《评价外部审计工作质量准则》、《利用外部专家服务准则》、《结果沟通准则》和《分析性复核准则》的征求意见稿印发给你们,请组织有关人员研究,提出修改意见。对今年4月12日中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则有修改意见和建议的,也请一并于2004年1月31日前以书面形式报中国内部审计协会信息处。
二○○三年十二月十二日
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