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差旅费报销流程如下: 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
出差费是指出差期间处理公务产生的交通费、住宿费、公共杂费等费用。旅费是行政事业单位和企业的重要经常支出项目。差旅费是可以报销的,那么差旅费报销的流程是怎样的呢1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各管理领导应对旅费清算的真实性、合理性负全面责任。2、财务负责人、审计负责人、资金管理负责人按规定结算手续、预算额、票据合法性、真实性、出差标准进行审查。
差旅费报销流程如下: 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
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