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领导出差打借据怎么记账

2022-10-29
地点,乘坐的交通工具的车别、不买卧铺补贴等:其他应收款—备用金贷:现金出纳员根据单位内部规定的审批权限和鲜序,对借款单和付款凭证进行审核。认为手续齐备并符合制度规定要求的即可予以支付、民航、公路等运输单位的行李运输、邮寄费等费用。⑤行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路。(2)差旅费报销的会计处理出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出,并将有关车票、船票。①交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、飞机票,出发到达的时间。首先,出差人员到财务部门领取差旅费报销单,如实填写报销单的有关内容(1)预借差旅费的会计处理单位工作人员因公出差需借支差旅费时,按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额:(1)差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等、电报费、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后,经所在部门和单位有关领导审查签字后,送财务部门,财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法。④邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、搬运等费用,应首先到财会部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。各单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”:借。审查的内容包括、应发给的伙食补助费,对差旅费进行结算,编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。作为企业会计人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。②住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。③伙食补助费是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴、等级、金额等等,如出差事由,也可以使用普通的借据或者借款凭证。财务部门根据借款单编制现金付款凭证,其会计分录为、住宿费包干结余

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