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内部审计是独立监督、检查和评价本单位及其所属单位财政收支、财务收支和其他经济活动的真实、合法和效益,以及本单位内部管理领导干部履行经济责任的...
县级以上地方人民政府行政主管部门领导和监督管理单位开展内部审计工作,依法履行下列职责:(一)依据法律、法规以及审计机关和上级主管部门的有关规...
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国防科工委审计机构对委属事业单位内部审计业务进行指导和监督的主要职责:(一)依据国家法律、法规和其他有关规定,制定内部审计规章制度;(二)研究、制定加强内部审计业务工作的规划和措施,并组织落实;(三)指导和监督委属事业单位依据法规和有关规定,建立健全内部审计制度;(四)要求委属事业单位内部审计机构及时报告内部审计工作情况和结果;(五)检查和评价委属事业单位内部审计业务工作成果以及审计成果的利用程度;(六)提出加强委属事业单位内部审计业务工作的意见和建议;(七)组织内部审计人员参加岗位资格培训和后续教育,开展内部审计理论研讨;(八)总结推广内部审计工作经验,宣传内部审计工作成果,表彰先进审计集体和先进审计个人;(九)维护内部审计机构和审计人员的合法权益。
现场审计工作结束后,一般情况下,审计组应在20日之内写出审计报告,并征求被审计单位意见。被审计单位应当自接到审计报告之日起10个工作日内,将书面意见送交审计组,逾期即视为无异议。
本办法所称单位主要负责人是指国家行政机关的行政首长及其他法人组织的法定代表人。本办法所称单位权力机构是指法人组织依法行使决策权的机构。
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