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一、系统登录将加密U盘插到电脑主机USB接口上,电脑需连接互联网,登录发票打印系统,输开票员账号和密码,点击“登录”后进入开票界面。二、日常...
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1、如题所述,开票方发现后,如未将发票交受票人的,应予立即作废处理并重新正确开具,如发票已交受票人,则应予设法追回并于当月内作废后重新正确开票;如已跨月,则应取回发票后进行红冲处理,而后重新正确开具;2、如为受票方取得如题所指发票,则应予立即退回开票方,如上所述由开票方依法进行操作,否则,该发票则为无效票,不得作为合法凭证使用;以上,请予核实,依法操作。
一、系统登录将加密U盘插到电脑主机USB接口上,电脑需连接互联网,登录发票打印系统,输开票员账号和密码,点击“登录”后进入开票界面。二、日常操作1、票源下载:当企业拿发票领购簿新领到发票后,需进入系统后点击票源下载,将已经领购的纸质发票下载到电脑上,并核对信息是否一致(注意:当月领购的发票必须在当月进行“票源下载”,不能跨月,跨月后无法下载发票,需到税局做“发票补录”等相关操作)。2、发票开票:当企业发生业务需开发票时,进行系统后点击发票开具,点“确定”后进入开票界面,输相关开票信息(付款单位、商品、计量单位、数量、单价),核对无误后点左上角的“发票开具”,放入相对应的纸质发票,点击“打印”。需要注意事项如下:①开票金额不能超过票面核定的最高限额;②若企业商品超过一行,在不超过开票限额的情况下,可在开票界面的左上角点击“商品添加”,最多不能超过五行;③发票开具时机器上显示的发票代码和号码和放入打印机上的纸质代码和号码必须一致;④当月开错的发票可通过将对应的发票作废,作废后的发票全联必须保管好,在发票验旧换新时交给税务机关进行核查。3、申报:每月征期1-15日内进行发票报送,不管企业当月有无开票,必须按月给税局进行发票报送,否则会在征期过后自动锁死,导致无法开票。申报时点击,弹出对话框后核对所属期,点报送,将上月的开票资料报送至税务机关。4、打印发票资料:通过点击发票查询,点击“查询”,再点击“预览”,点击左上角的,将已经开具的发票明细全部打印出来。
公司开发票的规定如下: 1、如果是开具正数专用发票流程:首先,要打开电脑,点击进入系统,点击发票管理,点击发票开具管理,点击发票填开,点击发票号码确认,点击进入专用发票填开界面,填写购货方信息和商品信息,最后打印发票。 2、开具带销货清单的专用发票开具流程:操作同上,但增加一点,填写购货方信息的时候,点击“清单”按钮,进入销货清单填开界面,填写各条商品信息,点击退出返回发票界面,打印发票,已开发票查询中查询,打印销货清单。
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