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审计组应当调查了解被审计单位的有关情况,编制审计方案,经内部审计机构批准后实施。内部审计机构应当在实施审计三个工作日前,向被审计单位送达内部...
本办法所称内部审计,是指单位内部审计机构依法独立检查本单位及其所属单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,以及其他与财政收支、财务收支有关的...
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内部审计机构应当对审计组的内部审计报告和被审计对象的书面意见进行审议,报本单位主要负责人或者权力机构批准后,按照下列规定办理:(一)提出本单位的内部审计报告;(二)对违反国家和本单位规定的财政收支、财务收支行为,在法定职权范围内作出内部审计决定;(三)对依法应当追究有关人员责任的,向本单位主要负责人或者权力机构提出处理、内部处罚的意见。
内部审计机构应当实行审计项目计划管理。年度审计项目计划应当报经本单位主要负责人或者权力机构批准后实施。
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