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在区内应纳增值税额及附加=()*(1+7%+3%+2%+2%+1%)=345000...
10.5万含税还是不含税不含税销项=10.5*17%,应交=10.5*17%-1不含税销项=XXX*17%,应交XXX*17%-1销项和购进...
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有十万进项发票,开出十万销售发票,从理论上计算,不需要缴纳增值税税款。
开出去6%的3万元发票,说明是一般纳税人,其销项税=含税价÷(1+6%)×6%r销项税应为:1698.11r应交增值税=销项税-进项税r看一下你的进项税税额吧。
在税务筹划时,需认证多少进项税额,是按需交多少增值税来反推的。如果不想交,当然可以全部抵扣完。但是每个行业每个地区,都会有正常企业平均税负的,当企业总是与平均税负相差太远,就容易引来税务稽查。根据销项来定进项,这样的企业一查一个准,总有。。所以建议按当地该行业平均税负计算应交税金,然后再来确定进项金额。
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