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审计组应对被审计单位的会计凭证、帐簿、报表、现金、实物,有关科研课题及经济活动的原始记录等进行审查,对有关情况进行调查。审计查证和调查分析情...
审计组实施审计前,应进行审前调查,审前调查的主要内容包括:被审计单位的主要经济活动内容;财务收支、财务管理体制现状以及财产、资金状况,对实行...
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审计组成员承办的审计事项,按“谁审计,谁整理”的原则,由审计人员对所取得的原始材料、证据,分类排队,归纳整理,编写审计工作底稿。
审计查证结束后,审计组应及时整理审计工作底稿,在整理审计工作底稿的基础上,草拟审计报告。
《审计结论和处理决定》的执行,由各业务处负责督促检查。
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