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如果你是当月发现开错了的话,在所有联次齐全的情况下,可以直接作废,不用开负数如果你跨月了或者当月已经抄税了的话,就要开红字发票,在开票系统里...
当月开错直接作废,从新开具就可以了。上月开具的普通发票您方已作帐务处理,可开具相同内容的红字发票以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,同时...
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方法一: 1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 方法二: 1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知单。
在开票当月作废发票时,可直接作废发票,跨月后,只能对开具红字发票进行负数冲平。由于增值税专用票有有效抵扣期限,当发票需要作废时,必须尽快冲销。开票系统操作如下:如果在多台电脑上使用开票税盘,为了保证信息的准确性,首先同步税盘发票信息。发票管理-发票修复-增值税专用票/普通票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍大。在发票管理-红字发票管理-;填写增值税专用票红字信息;可以选择是买方还是卖方。一般情况下,如果买方已经抵扣,买方会开红票,如果没有抵扣,卖方会开红票。我的发票没有扣除,所以我选择了卖方,输入发票信息找到发票,并有信息提示是否可以冲红。系统会自动引入发票信息,需要检查发票金额和税额是否与原发票一致。如未引入信息,可能是发票信息第一步未同步。还可以手工输入信息,确保信息金额一致。确认认信息无误后点击上传,审核通过可以进行下一步。如未通过,需仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等。下载发票管理-红字发票管理-增值税专用发票红字信息;界面将第三步生成的红字信息文件下载并保存到计算机上,准备开具红字发票。在发票管理-发票填写-增值税专用发票填写中,上方导航栏负数-导入开具选择导入第四步导出的信息文件,导入后补充票面不完整的信息(如地址电话等)。)并打印发票。若普票需要红冲则比较简单,直接在发票管理-发票填写-增值税普票填写中,上方导航栏负数-手工开具,输入原发票信息,然后开具红票即可。
在开票当月作废发票时,可直接作废发票,跨月后,只能对开具红字发票进行负数冲平。由于增值税专用票有有效抵扣期限,当发票需要作废时,必须尽快冲销。开票系统操作如下:如果在多台电脑上使用开票税盘,为了保证信息的准确性,首先同步税盘发票信息。发票管理-发票修理-增值税专用票/分别修复普票。请注意修复选择的时间区间稍大。发票管理-红字发票管理-"填写增值税专用票红字信息"可以选择是买方还是卖方。一般情况下,如果买方已经抵扣,买方会开红票,如果没有抵扣,卖方会开红票。我的发票没有扣除,所以我选择了卖方,输入发票信息找到发票,并有信息提示是否可以冲红。系统会自动引入发票信息,需要检查发票金额和税额是否与原发票一致。如未引入信息,可能是发票信息第一步未同步。还可以手工输入信息,确保信息金额一致。确认认信息无误后点击上传,审核通过可以进行下一步。如未通过,需仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等。发票管理-红字发票管理-"下载增值税专用票红字信息"该界面将第三步生成的红字信息文件下载并保存到计算机上,准备开具红字发票。在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中,上方导航栏“负数”——“导入开具”,将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票。若普票需要红冲则比较简单,直接在发票管理-发票填写-增值税普票填写中,上方导航栏负数-手工开具,输入原发票信息,然后开具红票即可。
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