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审计组报告的审计事项,凡事实不清,证明材料不足或有重大遗漏的,应责成审计组进一步核实或补充审查、取证。审计定性不准,依据的法律、法规和政策不适当的,应责成审计组重新讨论。
《审计结论和处理决定》的执行,由各业务处负责督促检查。
被审计单位对《审计结论和处理决定》不服,十五日内向审计署提出复审。
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