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审计结论和处理决定对审计查出的应当上缴的违反财经法规款项和罚款,应指明被审计单位的缴纳办法和资金来源。...
审计组进点后,应向被审计单位讲明审计的目的、范围、内容、程序,听取被审计单位的情况介绍。...
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审计结论和处理决定对审计查出的应当上缴的违反财经法规款项和罚款,应指明被审计单位的缴纳办法和资金来源。
各处室不定期组织对被审计单位回访,听取意见,了解对审计结论和处理决定落实及整改情况。
院属单位应积极开展内部审计工作。设置内部审计机构,配备审计人员,在本单位领导授权的范围内开展审计工作。分院审计机构、研究所(台、站)、公司(企业)审计机构及审计人员,受本单位领导并接受监察审计局的指导与监督,接受并完成上级部门交办的审计事项。分院审计机构,负责本地区院属单位的内部审计工作;研究所(台、站)、公司(企业)审计机构和审计人员负责本单位及其下属单位的内部审计工作,协助并配合上级审计部门工作。
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