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为提高审计工作效率,保证审计工作顺利进行,本局审计工作实行计划管理。...
凡属审计局审计事项的审计结论和处理决定,由审计会议作出并由局长签发。...
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实施审计过程中,要搜集必要的审计证据,对审计发现的问题分类排队,归纳整理,写出审计工作底稿。
审计组报告的审计事项,凡事实不清,证明材料不足或有重大遗漏的,应责成审计组进一步核实或补充审查、取证。审计定性不准,依据的法律、法规和政策不适当的,应责成审计组重新讨论。
审计(调查)项目结束后,按“谁审计,谁立卷”的原则,由审计组按照审计署、国家档案局《关于审计档案管理工作暂行规定》、《审计文件材料立卷归档工作试行程序》及时立卷归档。
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