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内部审计人员不得兼任财务管理以及其他经营性工作,不得参与原经办业务的内部审计工作。...
设立独立的内部审计机构的金融机构、、大中型企业应当配备总审计师。...
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内部审计人员不得兼任财务管理以及其他经营性工作,不得参与原经办业务的内部审计工作。
本办法所称内部审计,是指单位内部审计机构依法独立检查本单位及其所属单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督其真实、合法和效益的行为。
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的直接领导下开展工作。单位主要负责人或者权力机构应当保障内部审计机构或者人员依法履行职责,对内部审计报告、内部审计决定的真实性、合法性、完整性负责。
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