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各处室不定期组织对被审计单位回访,听取意见,了解对审计结论和处理决定落实及整改情况。...
审计查证结束后,审计组应及时整理审计工作底稿,在整理审计工作底稿的基础上,草拟审计报告。...
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审计组报告的审计事项,凡事实不清,证明材料不足或有重大遗漏的,应责成审计组进一步核实或补充审查、取证。审计定性不准,依据的法律、法规和政策不适当的,应责成审计组重新讨论。
审计工作期间,全体审计人员必须严格遵守审计工作纪律,不得向外泄露被审单位的机密和审计局内部的不同意见。
审计(调查)项目结束后,按“谁审计,谁立卷”的原则,由审计组按照审计署、国家档案局《关于审计档案管理工作暂行规定》、《审计文件材料立卷归档工作试行程序》及时立卷归档。
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