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一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数...
⒈销货方电子发票未入账、购货方电子发票也未入账的,销货方收回原电子发票并注明"作废"字样,与存根联及其他联次一起粘贴备查。 ⒉销货方电子发票...
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按发票金额做账,统计正数销项税,统计红字冲销的销项税。按实际收入申报。
已经申报抵扣的,必须红冲,按照减少的数量和金额,由购买方通过金税开票软件提出红字申请单,申请成功后,销售方通过金税开票软件下载该申请单,开出红字发票。这样你就知道发票红冲证明怎么写了。
如果是退货,就不要重新开具一份新的如果不是退货,只是发票开错那冲红后,还得重新开具一份正确的销项发票。
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