什么是企业内部控制评估
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企业内部控制评估是企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告...
李鸿雁律师|律所主任,16年经验咨询我>>企业内部控制评估包括什么
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企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对企业内部控制的误区有哪些?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
建筑企业年审的主要内容有哪些
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胡文学律师|高级合伙人,9年经验在线咨询企业内部资金拆借的效力如何
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祁广辉律师|律所主任,14年经验在线咨询民营企业的内部控制需注意哪些
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民营企业的内部控制需注意授权批准的程序,不让程序过于繁琐,也不能让某些股东的权利过大。根据相关法律规定,民营企业若是股份有限公司的,应当设立董事会、股东大会以及监事会。...
西藏在线咨询顾问团咨询我>>中小企业的内部控制的特点是什么?
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中小企业的内部控制的特点是什么?1、合法性原则,就是指企业必须以国家的法律法规为准绳,在国家的规章制...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>企业的实际控制人和法人有哪些区别
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公司法人指依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。实际控制人指...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
企业内部控制的误区有哪些?,律师怎么看
控制权和控股权的区别是什么
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史素红律师| 专职律师,9年经验 在线咨询企业并购的类型有哪些
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田素伟律师| 专职律师,4年经验 在线咨询企业取名有哪些要求
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王宇律师| 合伙人,1年经验 在线咨询企业内部控制制度范本
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第一章总则 第一条 为加强公司财务管理和内部控制,规范企业财务行为,提高经营管理水平和效益,适应企业发展的需要,根据有关的规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本公司财务内部控制制度由财务...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>公司的内部控制与内部控制是什么意思,公司的内部控制包括哪些内容
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1、内部稽核是会计机构本身对会计核算工作进行的一种自我检查或审核工作,它是会计监督的内容,也是内部控制的主要方式。内部稽核的目的在于防止会计核算中所出现的差错和有关人员的舞弊。通过稽核,对日常核算工作...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>针对企业内部控制的误区有哪些?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱内部控制制度有哪些要求
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反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求: 1、反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。 ...
郭睿律师| 专职律师,2年经验 咨询我>>企业风险控制措施有哪些
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企业风险控制有以下措施: 1、构建制度性的股票与债券投资决策流程。 2、严格基金管理公司的交易执行流...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>哪些是上市公司企业内控制度呢?
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企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>有限合伙企业的设立条件有哪些
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郭悦律师| 创始人,11年经验在线咨询合伙企业财产份额转让有哪些限制性规定
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到企业内部控制的误区有哪些?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
企业内部控制评审的内容与方法有什么
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1、根据本企业自身特点进行内部控制评审的基础内容;2、根据各基层单位特点有重点地进行内部控制中的关键点测试;3、根据企业需要,对在实际工作中暴露出的薄弱环节进行专项内控评审。方法:1、检查被评审单位内...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>企业内部控制评估包括什么
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企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>什么是企业内部控制第40条?
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企业应当将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节之间,以及企业与外部投资者、、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题,应当及时报告并加...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>民营企业内部控制需要注意什么
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民营企业的内部控制需要注意的包括组织规划控制;授权批准控制;实物保护控制;职工素质控制。合理的组织分...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>企业内部控制评审的内容与方法包含什么
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内容: 1、根据本企业自身特点进行内部控制评审的基础内容: (1)各种业务的发生是否经过适当的授权;...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
管制和拘役的区别有哪些方面
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胡晓文律师| 专职律师,3年经验在线咨询合伙企业的债务承担责任有哪些
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向丹律师| 专职律师,6年经验在线咨询企业实行内部控制的主要目的和意义
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信息与沟通是企业及时,采用相应的控制措施、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险。(二)风险评估。风险评估是企业及时识别,发现内部控制缺陷。内部环境是企业实施内部控制的基础企业内部控制的基本规...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>企业为什么要开展内部控制审计
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1.内部审计的主要作用是评价内部控制的有效性内部审计人员应对企业管理风格、企业文化、会计核算、控制程序等各方面非常熟悉,清楚各项业务活动的关键控制点;加之其相对独立并在企业内部有较高的地位,使其评价内...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>遇到企业内部控制的误区有哪些?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
企业融资关键控制点有哪些
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1、税收要规范,绝大多数中小企业对税务问题并不注意,有些还会故意逃税,而在融资或上市前审计中,一旦发...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>企业债务重组的主要做法有哪些
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刘星律师| 专职律师,4年经验在线咨询企业内部控制应当遵循什么原则
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企业内部控制应当遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则制定。对企业的所有业务重新树立,优化内部环境,搞好风险评估,加强控制活动,确保信息畅通,强化内部监督,促进企业实现发展战略。1、完善制度...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>企业改制风险的防控途径有哪些?
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确保改制在合法程序下进行改制流程的规范化是降低企业改制风险的根本途径,企业在进行改制过程中必须加强对程序合法性的评估和分析。...
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