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2023-03-24 回复
先暂估入库,等发票来后在把暂估冲了,具体分录为:货到依据入库单借:原材料(暂估)10000贷:应付帐款--暂估10000一个月结清货款时借:预付帐款--XX10000贷:银行存款10000年底开来发票时借:原材料(暂估)-10000借:原材料10000贷:预付帐款--XX10000贷:应付帐款--暂估-10000
针对发票怎么做分录,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
章法律师律所主任
广东律参律师事务所
擅长:民事诉讼、房产纠纷
近期30天 评分:5.0 服务人数:487
张丽丽律师
北京市京师律师事务所
该党建经费支出如果属于与企业取得收入有关的、合理的支出,需要取得公司抬头的发票,作为税前扣除的凭据。
交社保分录的两种做法: 1、已执行新会计准则的,计提时:借:生产成本。制造费;管理费;销售费;贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分); 2、缴纳社保费时:借:应付职工薪酬—社会保险费(公司承担部分);其他应收(付)款-社会保险费(个人部分);贷:银行存款。
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