发票开具: 提供用户开具普通发票的功能,包括发票的填开、作废等操作,开具发票的操作人员是开票员。 (1)正常开票:若在线开票,发票自动上传至网络发票管理信息系统;若离线状态开票,开票数据自动保存在系统中,等待网络连通后再将发票信息上传到管理端网络发票管理信息系统。 (2)开具红字发票:对隔月已经报送的发票做冲红处理,开具红字发票(发票冲红) 特殊红票:特殊冲红是对网络发票系统应用以前所开发票的冲红开具,则冲红发票填开方式应选择“特殊红票”,按原正数发票的内容填开红字发票,数量、金额为负值,操作步骤同正数发票填开。 (3)发票填开作废:对当前月份已开具的发票进行作废。 (4)空白发票作废:用于作废没有开具过的发票。 (5)发票查询补打:此功能用于将已经开具并保存发票查询补打操作,将已开具的发票打印出来。 (6)发票补录:当纸质发票已经打印出来,而发票电子数据未保存时,需要使用发票补录功能,完成电子发票数据的录入。
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航天红字发票操作步骤:开专用发票,第一步点红字信息表填开,填完信息后打印信息表。第二步回到刚开的信息表,选择上传,审核通过会有信息表编号,根据编号直接开具。输入信息表编号和发票的代码号码,打印出红字负数发票。开普通发票,在开票的界面里面点红字按钮,输入要开红字的那一张发票的代码号码,打印出即可。
一般增值税开票流程如下: 1、点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”,系统弹出“发票号码确认窗口”,再点“确认”进入发票填开界面。 2、填写购方信息; 3、填写商品信息;增值税专用发票填写有三类: (1)常规正数发票(不带清单、折扣):填写购方信息、商品信息即可。 (2)清单正数发票:在填开发票时,当客户所购商品的种类或项目较多,在一张发票上填写不下时(一般为8行),可利用系统提供的销货清单的功能来开具。 (3)折扣正数发票:填写购方和商品信息,选择欲折扣的商品行或连续多行商品的最后一行,点击“折扣”按钮,弹出商品加折扣对话框,对商品添加折扣,填写折扣率或折扣金额。确认,折扣行添加到所选商品的下一行。对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可,在欲折扣的商品行,点击“折扣”按钮,在折扣窗口填写折扣行数和折扣率,确认。清单票面完成后,返回发票填开界面,此时清单内商品信息会自动汇总到票面,显示折扣行。 4、填写销货方信息:销货方信息一般由系统自动调出,可以修改银行账号,其他项目不能改。 5、打印发票:当发票填写完毕检查无误后,请点击工具上的“打印”,弹出打印对话框,此时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。
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